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上半年武漢完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入583.72億

上半年武漢完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入583.72億

2014-07-31 16:39:00

來源:長江日?qǐng)?bào)

    今年以來,我市優(yōu)先保障民生等重點(diǎn)支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,預(yù)算執(zhí)行情況較好。昨日,市十三屆人大常委會(huì)第22次會(huì)議上,市財(cái)政局負(fù)責(zé)人報(bào)告了我市今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。

    據(jù)悉,上半年,全市公共財(cái)政預(yù)算總收入完成1055.35億元,為年度預(yù)算的55.3%,比去年同期(下同)增長17.5%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成583.72億元,為年度預(yù)算的54.2%,增長17.5%;全市公共財(cái)政預(yù)算支出531.80億元,為年度預(yù)算的50.2%,增長18.6%。

    上半年全市政府性基金預(yù)算收入完成309.02億元,為年度預(yù)算的38.8%,下降11.5%,主要是新城區(qū)和開發(fā)區(qū)土地出讓收入下降(上半年新城區(qū)和開發(fā)區(qū)土地出讓收入完成88.11億元,下降50%);政府性基金預(yù)算支出289.72億元,為年度預(yù)算的33.9%,下降14%,系因土地出讓收入下降,支出相應(yīng)減少。

    ︻市本級(jí)地方公共財(cái)政︼

    收

    預(yù)算收入完成288.86億元

    為年度預(yù)算的54.9%

    上半年市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成288.86億元,為年度預(yù)算的54.9%,增長17.8%。其中,增長幅度較大的是行政事業(yè)性收費(fèi)收入24.36億元,為年度預(yù)算的61.7%,主要是通過清理將滯留專戶的行政性收費(fèi)納入了國庫管理。而此次報(bào)告顯示,罰沒收入2.53億元,為年度預(yù)算的44.7%,下降6.9%。

    其他還包括:

    (1)增值稅41.01億元(其中營業(yè)稅改征的增值稅9.28億元),為年度預(yù)算的51.1%,增長6%。

    (2)營業(yè)稅74.98億元,為年度預(yù)算的51.3%,增長16%。

    (3)企業(yè)所得稅51.64億元,為年度預(yù)算的62.3%,增長18.6%。

    (4)個(gè)人所得稅11.4億元,為年度預(yù)算的55.4%,增長16.1%。

    (5)城市維護(hù)建設(shè)稅22.26億元,為年度預(yù)算的54%,增長10.3%。

    (6)房產(chǎn)稅6.99億元,為年度預(yù)算的57.7%,增長37.4%。

    (7)土地增值稅9.59億元,為年度預(yù)算的50.4%,增長13.5%。

    (8)契稅13.41億元,為年度預(yù)算的70.6%,增長82.8%,主要是東湖高新區(qū)契稅增加較多。

    (9)行政事業(yè)性收費(fèi)收入24.36億元,為年度預(yù)算的61.7%,增長40.9%。

    【政府性基金預(yù)算收入】

    254.25億元 增長6.4%

    上半年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成254.25億元,為年度預(yù)算的43.9%,增長6.4%。其中:

    文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入0.18億元,為年度預(yù)算的37.4%,下降27.8%,主要是娛樂業(yè)、廣告業(yè)營業(yè)收入下降的影響。

    地方教育附加收入4.06億元,為年度預(yù)算的54.1%,增長10%。

    新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入0.78億元,為年度預(yù)算的78.1%,增長22.2%。

    殘疾人就業(yè)保障金收入1.88億元,為年度預(yù)算的72.2%,增長96.6%,主要是征管部門將該項(xiàng)基金匯算清收期提前,收入進(jìn)度相應(yīng)加快。

    政府住房基金收入1.39億元,為年度預(yù)算的23.6%,增長16倍,主要是今年公積金增值收益入庫進(jìn)度加快。

    城市公用事業(yè)附加收入1.28億元,為年度預(yù)算的49.5%,增長5.5%。

    國有土地使用權(quán)出讓收入232.79億元,為年度預(yù)算的43.7%,增長5.5%。

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6.34億元,為年度預(yù)算的43.1%,增長2.3%。

    車輛通行費(fèi)4.4億元,為年度預(yù)算的48.9%,增長10.5%。

    【國有資本經(jīng)營預(yù)算收入】

    2.3億元 為年度預(yù)算39.3%

    上半年,市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.3億元,為年度預(yù)算的39.3%,下降76.1%,其中:利潤和股利、股息收入1.85億元,增長39.4%;產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.45億元,下降94.6%,主要是市級(jí)國有企業(yè)產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓減少。市本級(jí)國有資本經(jīng)營支出2.94億元(含使用上年結(jié)轉(zhuǎn)),為年度預(yù)算的44.1%,下降69.7%,其中:用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的資本性支出1.62億元,用于彌補(bǔ)企業(yè)改制成本等費(fèi)用性支出1.32億元。

    【社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入】

    186億元 增長17.8%

    上半年,市本級(jí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入186億元,為年度預(yù)算的48.9%,增長17.8%;市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出194.26億元,為年度預(yù)算的51.5%,增長23.3%。

    支

    預(yù)算支出239.78億元

    為年度預(yù)算的49.5%

    上半年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出239.78億元,為年度預(yù)算的49.5%,增長12.1%。

    其中包括:

    公共安全及國防支出11.5億元,為年度預(yù)算的44.3%,增長4.5%。

    教育支出14.56億元,為年度預(yù)算的50.3%,增長6.3%。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出50.54億元,為年度預(yù)算的78.9%,增長28.5%,系上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥付進(jìn)度加快。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.17億元,為年度預(yù)算的49.7%,增長25.5%。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.08億元,為年度預(yù)算的53%,增長18.9%。

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.1億元,為年度預(yù)算的36.8%,下降35.7%,進(jìn)度較慢主要是旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)配套資金將在年底兌現(xiàn);同時(shí),去年同期東湖高新區(qū)列支了上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展資金3億元,今年無此因素。

    住房保障支出3.08億元,為年度預(yù)算的60.9%,增長2.5%。

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